為了進(jìn)一步規(guī)范公司會計核算,加強公司財務(wù)管理,控制公司在執(zhí)行財經(jīng)制度和內(nèi)部管理制度方面存在的風(fēng)險隱患,去年底以來,公司財務(wù)資產(chǎn)部組織開展財務(wù)專項檢查,對所屬各單位自公司改制以來的財務(wù)資料及其他相關(guān)資料進(jìn)行了合規(guī)性檢查。
3月24日,公司在成都總部召開了財務(wù)專項檢查意見反饋會,公司黨委書記、董事長袁斌,董事、總經(jīng)理羅雪,黨委委員、紀(jì)委書記陳盛華出席會議并講話,董事、副總經(jīng)理鄒世界主持會議。
會議通報了此次財務(wù)專項檢查過程中發(fā)現(xiàn)的普遍問題和突出問題,提出了整改要求和整改時限。會議指出,財務(wù)部門是公司加強企業(yè)管理的重要部門,也是公司嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律的最后防線,財務(wù)人員一定要增強工作責(zé)任感,強化規(guī)矩意識,要“懂規(guī)矩”,更要“守規(guī)矩”,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和企業(yè)管理制度,敢于向不合規(guī)行為說不,敢于向不規(guī)范報銷說不,當(dāng)好公司的管家,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
會議強調(diào),各單位負(fù)責(zé)人要高度重視此次專項檢查工作的整改落實工作,明確責(zé)任,積極整改,不走過場。各單位應(yīng)以此次整改為契機,舉一反三,再次進(jìn)行全面自查自糾,及時糾偏。會議要求,各單位要認(rèn)真對照問題清單,建立整改臺賬,逐一進(jìn)行整改。同時要以整改促發(fā)展,以管理歸零的心態(tài),再次組織公司員工對集團和公司內(nèi)部管理制度進(jìn)行集中宣貫學(xué)習(xí),確保各項規(guī)章制度得到有效執(zhí)行。公司總部和各單位務(wù)必落實“一主體,兩監(jiān)督”的整改要求,各分公司為此次整改的責(zé)任主體,公司財務(wù)資產(chǎn)部和紀(jì)檢監(jiān)察部履行監(jiān)督職責(zé),確保高質(zhì)量完成整改工作。
公司總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、所屬單位負(fù)責(zé)人及其財務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加會議。